自查自纠工作总结范文

时间:2023-03-04 09:09:06

自查自纠工作总结

自查自纠工作总结范文第1篇

---xx分公司行风自查自纠工作总结

根据xx市场[]号《关于开展行风建设活动的通知》的要求精神,xx分公司立即行动,认真部署,要求全分公司干部员工迅速行动起来,弘扬求真务实精神,狠抓行风建设,以优异的成绩,迎接省行风联合检查组的检验。并坚持“谁主管、谁负责”、“一级抓一级”和“边查边改”的原则,紧紧依靠广大用户,紧密围绕行业发展中心任务,注重解决群众反映强烈的热点问题,把行风评议与业务工作结合起来,通过探索创新,逐步建立运行机制,切实提高行风的质量,推动我分公司行风建设深入发展。

于年月日至月日,我分公司在管内个地区组织开展了自查自纠活动。从自查情况来看,目前分公司行风建设总体情况是好的,但是与用户的期望相比,与行业肩负的重大责任相比,还存在明显的差距,某些方面社会和用户的反映还很强烈,部分地区还存在服务质量和标准不高、工程建设中存在三线交越和杆距不够等问题。针对这些问题,分公司要求各部门、经营部从贯彻落实科学发展观出发,紧紧抓住这次行风评议提供的有利契机,以“树立行业新风、优化发展环境”为主题,踏踏实实摸实情、办实事、出实力、见实效,切实解决服务中关系用户利益的突出问题,让用户真切感受到电信行风评议带来的实际成果。

这次行风自查自纠的主要内容是:贯彻执行《关于进一步加强电信市场监管工作的意见》([]号)和《关于加强依法治理电信市场的若干规定》(信部政[]号)的有关情况;落实电信服务标准、质量监管各项规章制度及电信服务、承诺的总体情况;解决用户反映的热点问题情况,包括投诉处理问题、侵害用户合法权益的格式合同条款问题、电话卡售后服务中存在的问题、话费争议问题和工程建设质量标准问题。

我分公司在行业行风自查自纠活动中重点发挥“六种力量”,搞好“五个结合”。“六种力量”是指行风评议过程中充分发挥市场部、工程部、经营部、营业厅、施工队、用户群体六个方面的力量,多管齐下,综合治理,扎扎实实把开展自查自纠。分公司班子明确,此次行风自查自纠工作实行条块结合的原则,由主管市场副总经理统一领导,市场部指导协调,各经营部负责实施。“五个结合”是指把行风自查自纠工作与其他工作结合起来,一是与客户满意年活动相结合;二是与继续进行电信市场秩序整规工作相结合;三是与贯彻落实国办号文和信息产业部号文相结合;四是与省分公司年终对分公司领导班子评价相结合;五是与信息产业部行风建设指导小组和全国电信用户委员会组织开展的电信服务“评优帮差”活动相结合,从在评议中获得先进单位和满意单位称号的集体和个人里推荐出明星班组和明星个人,而被评为基本满意和不满意的集体和个人,将被列入“帮差”对象,并处理具体责任部门和责任人,解决问题。

通过这次自查自纠活动,我分公司对发现的问题进行了及时整改,窗口服务质量和标准得到了进一步提高,互联互通工作得到加强,通信建设工作进一步趋向规范。

xx分公司

自查自纠工作总结范文第2篇

一、自查过程与结果

自查过程分为三个阶段进行。

(一)动员部署阶段(4月21日——22日)

1、制定实施方案,成立专班。总支召开“财务规范化检查”活动领导小组,会议研究“财务规范化管理”活动的开展,制定《武湖农场教育总支财务规范化检查实施方案》,并按照《关于开展全区中小学财务规范化检查的通知》要求的10项内容,责任到人,明确要求。

2、宣传发动。召开 “财务规范化检查”活动动员大会,部署工作,加强宣传,营造氛围。

3、学习讨论。组织农场各学校校长、书记认真学习区有关文件精神,学习《武湖农场教育总支财务规范化检查实施方案》,开展以“财务规范化检查”为主题的专题会,明确“财务规范化检查”活动的目的、意义、内容和要求,提高思想认识,积极自觉地参与活动。

(二)组织实施阶段(4月23日——25日)

1、自查自纠。总支核算点及各农场所属各学校认真对照《关于开展全区中小学财务规范化检查的通知》要求及10个重点问题,全面、客观地分析现状,认真开展自查自纠,撰写自查报告。

2、建章建制。农场各学校针对自身管理存在的薄弱环节,进一步修订和完善现行的规章制度、管理规范、工作程序以及各项管理措施等,使学校管理充分体现人性化、规范化、科学化。

3、督导检查。农场教育总支根据有关方案,参照区督导检查方式,形成自己的督导检查制度,掌握动态、查找问题、发现典型。

4、重点整改。总支根据督导检查的结果,针对还存在的问题,分析原因,制定整改方案,完善整改措施,落实整改责任,切实解决实际问题。

5、监督评议。总支聘请教育行风监督员10名(社区代表、家长代表、学生代表),形成第三方力量监督反馈机制。对违规行为必须监督整改到位,情节严重、影响恶劣的严格按照有关规定实行责任追究,对有严重违规行为的要依照有关规定进行处分。

6、绩效考核。将落实财务规范化管理纳入教育绩效目标管理,年底,对各项工作的评估都要结合此项工作情况进行。

(三)分析总结阶段( 4月26日——27日)

1、全面总结。总支核算点于5月1日前将本单位“财务规范化检查”活动的开展情况、经验和体会进行全面认真地总结和评估,并向教育局财务审计科交书面总结材料。

2、经验交流。农场教育总支组织场内经验交流活动,推介先进经验,树立典型。

3、分析总结。教育总支对在“财务规范化检查”活动中表现突出的优秀的学校进行表彰,并在全场范围内作经验交流。

自查结果:

按照区教育局文件规定,农场各学校按总支核算点要求通过深入自查,各学校财务管理均按照国家有关财经法规来执行,收入、支出全总纳入核算点法定帐目统一核算,未侵点、截留国家和单位收入,没有单独帐户,未设任何形式的“小金库”。

1、按照上级财务管理的有关政策和法规,农场中小学核算点及各学校都建有严格的财务及财产管理制度,并做到了责任到人,落实到位,没有违规操作的现象。农场10所学校均按规定编制,执行2010年预算,都严格按月编制会计报表。

2、严格按财政局、教育局的有关要求和各学校实际编制了学校收支预算,学校的一些重大收支,事前都召开了校委会,事后都进行了常规公示,倘若因工作事特殊情况的需要面要变更预算,则按照相关审批手续进行变更,没有擅自修改和变动现象。

3、依照校产管理制度的规定,各单位所有的财产都登记造册,做到专人管理,因学校需要而购置或使用的,都有教代会或教师代表参加的校委会的审查通过。对于重大资产购买或是涉及基建项目的支出,都附有合同、结算表和其他的相关材料。10所学校都能严格执行专款专用原则,没有挪作他用。

4、严格执行支出审批制度,所有大额支出都事前召开了校委会,事后进行了常规公示,各学校每年在教代会或是全体教师会上都作了财务报告,并获得了通过,接受财经审查小组的监督。

5、各学校都严格加强预算内、外资金的管理。预算处的收入全额缴入财政专户,严格执行了“一票三证”,“收支两条线”,所有款项支出,均全部使用省财政部门统一制定的财政收据。没有出现公款私存的现象。

6、按照财政集中支付要求,现金管理采取备用金制度,按照现金管理有关规定,农场教育总支及农场所属学校均严格按照财务制度执行,核算点严格监管各校财政资金的支出,没有以任何形式进行私存私放。

7、农场各中、小学都能做到帐目清晰,手续齐全。各校均无私设“小金库”和公款私存等违规现象。各项均在银行开设有学校公用资金帐户,并做到收支有据,账目清楚。

8、学校各项经费支出,都严格遵守各项财经纪律和财务轨制,无乱之滥用和浪费铺张等现象。对于大额款项支出,均有经由经办人、证实人签字,对于涉及基建等项目的支出,都附有合同、结算表和其他相关材料。

9、各校对于学校的资产增减,都做了较好的登记,做到出入有据。

10、作为财务核算点,严格按规定办理支付各学校的帐务,能规范办理各种支付业务和帐务处理,能及时向各学校反馈财务信息。

二、经验与做法

积极开展“财务规范化检查”工作是全面贯彻党的十七大精神,落实科学发展观,严肃财经纪律,规范财经行为,提高资金使效益的一项重大举措。农场教育总支认真按照区教育局《关于开展全区中小学财务规范化检查的通知》的相关要求,深入推进财经管理制度化、规范化、精细化,促进教育事业又好又快发展,办好人民满意的教育。

1、宣传发动,统一思想。自黄陂区教育局分别召开财务规范化检查的工作会后,农场总支迅速召开了班子成员会和全体校长、书记会。深入学习了区教育局《关于开展全区中小学财务规范化检查的通知》。总支书记刘斌要求大家认真学习有关文件和会议精神,正确认识开展此项活动的重大意义,要求大家要认真对待专项检查工作,明确财务规范化工作是深入贯彻落实党的十七大精神,加强廉政建设,从源头上遏制和防止腐败,规范财务收支活动的重要举措,是教育和保护干部的需要。要求大家,对照“自查自纠表”认真开展自查自纠,做到不走过场,不留死角,及时发现和解决存在的问题。

2、成立专班,明确责任。

成立武湖农场教育总支财务规范自查自纠专项治理工作领导小组:

组长:刘斌

成员:陈启业 陈代千 冯汉文 占才斌 周谋新 曾微 杜绍兵

农场所属学校按总支方案要求也相应成立财务规范专项治理工作小组,制定工作方案,实行工作责任制。总务室,财会室均按区教育局文件要求在各校范围内开展自查自纠,发现问题及时整改。

3、广泛宣传,形成氛围。通过办专栏、挂横幅、广播、黑板报等措施,在整个校园内,让全体教职员工都能了解财务规范化检查的内容,对照自身可以更好地查找问题。通过广泛地宣传,全体教师对财务规范化的目的、意义有了全面地认识,廉洁从教的行为得到增强。与此同时,各学校召开家长会广泛听取意见,深入了解学校工作中的不足,积极争取家长和学生的配合,强化工作的针对性和实效性。

4、对照要求,自查自纠

对照区教育局工作文件精神及“财务规范化检查”中的10项内容,积极开展自查自纠活动。

三、问题及整改

通过农场教育总支专班和所属学校专班认真细致的清理检查,目前虽然尚未发现违规违纪的现象,但通过清理检查,进一步加强了我场各学校财务规范化管理,严肃了财经纪律,加强了对各学校领导干部的法制教育,强化了财务监管职能,确保了各项资金收之合法,用之有据,查之有凭,使用更加科学、规范。在自查、自纠活动中,我们也发现,为了方便各学校报帐,在没有违反大原则地前提下,对于较小额帐目,我们偶尔开绿灯,没有严格按规定执行,造成财务管理上的不够规范、严谨。对照本次检查,我们知晓其中不妥,今天将一定加以改正。

自查自纠工作总结范文第3篇

我校十分重视安全文明校园创建工作,形成了党支部总揽全局、统一协调,各部门参与,密切配合的工作格局,形成群防群治、齐抓共管的工作合力。同时严格执行门卫登记、验证制度、规范日常管理;建立健全突发事件处置工作预警预案体系,落实应急反应机制;制定各部门,各科室管理制度、危爆物品管理制度等内部安全保卫工作制度;严格落实行值日制度,做好记录,坚持落实校长责任制,并坚持谁主管、谁负责的原则,建立健全校园安全文明建设工作责任追究机制。

二、安全责任制、规章制度的建立健全

学校安全工作小组由卫发明校长任组长,负责全面工作;xx副校长和xx副校长任副组长具体负责学校安全工作。成员有各行政人员、德育干部以及年级组长。

为确保学校安全工作万无一失,制定了“镇子实验学校关于学校安全工作的意见”,“镇子实验学校学生‘一日安全’常规”,“镇子实验学校村校学生‘一日安全’常规”,把学校校长、村校主任教师、班主任确定为校、班安全工作第一责任人,分管安全副校长确定为安全工作直接责任人。

此外,本期已召开主任教师、党、政、工、队负责人安全工作专题2次,中心校每周周前会,值周领导讲本周工作要点的第一点就是学校安全工作,让全体教师明确“学校教育教学质量固然重要,但师生安全第一”的工作原则,做到警钟长鸣,常抓不懈。中国教育查字典语文网

三、及时排查,及时预防

学校安全工作会后,全体安全工作小组成员立即一起对学校教学楼、运动场、食堂、幼儿园、各个实验室、微机室以及校门等周边环境进行了彻底的检查,检查安全隐患,有问题立即解决:

(一)存在的主要问题:

1、由于学校出门就是公路,学生又多,放学后存在很多安全隐患;

2、学校男厕所正面堵墙产生裂缝,很容易倒塌;

3、中学部教学楼电源开关破坏严重,容易发生漏电事故;

4、学校2个修建项目在进行,进出机动车较多;

自查自纠工作总结范文第4篇

(一)提高认识,加强领导。

项目成立资金管理领导小组;组长:曹志国 宋验成 ;副组长:刘健王宏玺;成员:由项目设备物资部、财务部、人力资源部、等部门负责人组成。

(二)精心组织,真抓实干。

项目利用会议、宣传栏等多种形式,组织学习和广泛宣传,使全体员工充分认识开展此项工作的重要意义,明确任务和要求。领导小组充分发挥组织协调作用,确保自查不走过场。

(三)突出重点,搞好自查。

资金管理是企业一切管理活动的基础,是项目管理的中心环节,资金管理活动不仅与项目施工生产方方面面息息相关,而且与外部环境、社会各方面发生经济关系。相对而言做为一次自查性资金管理绩效检查的项目资金管理较单纯,但其作用不可忽视,一个工程项目有一套好的资金绩效管理模式,并不一定能取得好的经济效益,但是如果没有科学的绩效资金管理,很难产生好的经济效益。2012年4月16日至9月30日对照《通知》的工作内容和要求,进行一次资金管理检查,自查情况如下;

2.财务管理自查;大准项目财务落实“七个严格”,建立健全项目资金管理内控机制,项目开工伊始按局《银行账户及内部结算账户管理办法》规定办理开户,定期对所辖银行账户进行清理。项目资金集中管理,一切资金使用按计划执行,财务核算系统在公司监控下运行。

3.责任成本自查;突出资金管理以“责任成本管理”为目标,项目严格执行成本限价指标制度,根据工程项目的特点,结合各单项工程的造价和成本要素, 制定出台施工队、班组、材料部门分包单价,以预算管理、定额管理、施工管理、资金管理、会计核算等管理方法为手段对工程成本有效的实行量、价双控。把“责任”和“成本”进行了有机结合,降低成本、提高经济效益,杜绝超标分包、超限采购等现象发生。

4. 项目货币资金管理自查。项目严格执行一支笔签字制度做到大额费用开支的重要事项党政会签(四次),项目严格备用金定额管理。

强化资金管理以资金管理为核心

自查自纠工作总结范文第5篇

在自查自纠阶段,我局高度重视、精心组织,扎扎实实抓好查找问题各项工作落实,认真按照“九对照九检查”的要求,以“六查六看”开展自查自纠,广泛征求意见、建议,精心梳理、汇总,圆满完成了自查自纠阶段的工作任务,取得了较好的活动效果。

(一)深入动员,周密部署

按照自查自纠阶段总体要求,及时组织干部职工学习市执行力相关文件精神,对本阶段工作进行具体安排部署,制定了《农业局自查自纠阶段实施方案》和计划安排表,要求各科站集中时间和精力,抓住执行意识、执行程序、执行能力、执行效果等重要环节,围绕服务态度、办事效率、公正执法、廉洁自律等方面,重点查找工作效率、服务意识、贯彻执行、配合协调等方面的突出问题上下功夫、抓整改、见成效,使干部职工进一步明确本阶段工作要求、步骤、做法和要达到的目的,在思想上为全体干部职工开展整改打下了良好的基础。

(二)认真开展自查自纠

在第一阶段学习教育的基础上,我局组织干部职工学习了总书记在十七届中央纪委第二次全会上的讲话精神,以及市委李书记在执行力建设工作会上的讲话,组织全局干部职工开展“强化执行力,加快现代农业发展”的大讨论。各科站利用下乡开展业务工作的机会,深入基层认真听取群众的意见和建议,检查自身工作效率高不高、服务意识够不够、执行能力强不强等问题,使全局干部职工统一思想认识,全面深刻领会提高执行力的精神实质。通过“自己找、领导点、群众提、同事帮”等多种形式,围绕班子建设、服务质量、工作落实、廉洁从政等方面,对单位每个岗位、每名干部职工、每个科站、领导班子进行了自查和互查。紧密结合实际,突出对重点岗位、关键环节和重点人员,认真查找可能引发腐败行为的风险点。按照权责对等的原则,从工作效率、服务意识、遵章守纪、贯彻落实等方面展开自查,每名干部职工结合工作实际认真撰写了自查报告。

(三)采取多种形式,广泛征求意见

按照工作计划安排,从3月中旬到下旬,我局采取发放征求意见表、召开征求意见座谈会、设立意见箱等多种形式,广泛征求各镇(街道)、市级部门、“两代表一委员”、企业代表、服务对象对局领导班子的意见和建议,共发出征求意见表78份,收回70份,收集到意见和建议共12条。

(四)认真梳理意见,找准问题差距

针对收集到的意见和建议,局执行力建设领导小组办公室认真进行了梳理汇总,主要存在以下七个方面的问题和不足:一是工作作风还不够扎实,少数干部职工主动性和积极性不强,吃苦耐劳精神和宗旨意识欠缺,贯彻落实“热情服务、主动服务、耐心服务”的要求还不够自觉。在执行落实上,存在不够及时的现象;二是工作主动性有时不够,基础工作不扎实,约束机制不够,在工作效率上,危机感、紧迫感不强,部分工作推进缓慢,影响了全局整体工作开展;三是农业基础建设还存在薄弱环节,思想解放的力度还不够大,对发展现代农业工作缺乏有效措施,工作中循规蹈矩,按部就班,缺乏创造性;四是服务意识还有待于进一步增强。还没有自觉地把群众对我们的满意程度作为检验工作成效的最高标准,有些工作做的还不是那么令人满意,有小成即满现象;五是精神状态还不能很好的适应形势的要求。个别干部工作热情有所降低,精神状态不佳,安于现状,工作不够积极主动,不求有功,但求无过;六是在大局观念上,部门之间有时存在配合不够的问题,在服务质量上,为基层办实事不够多、不够好;七是对干部职工的生活工作关心不够,在日常工作中,过多的注重了业务工作的开展,忽视了干部职工的思想变化,干部职工福利待遇偏低,平时工作任务重、压力大,干部职工的精神文化生活缺乏,工会组织活动时间少。

针对以上存在的问题和不足,我局进行了深刻的原因剖析,并围绕农业工作的年度目标任务,制定了切实可行的整改措施,公开整改承诺,主动接受干部职工和社会各界的监督。

(五)创新机制,转变服务方式,促进工作落实

为进一步转变服务方式,强化执行力建设,结合农业工作实际,我局以“科技进村入户、助力增产增收”为主题,发动广大农业科技人员深入基层一线、深入田间地头开展技术指导服务。组织全局12个业务科站、84名农业科技人员,建立了对口联系镇、专合组织和种植营销大户工作机制。围绕我市年“粮食总产超过20万吨、农业为农民人均增收200元(力争260元)、巩固两个万亩现代农业示范区、新建4个万亩现代农业示范区”的总体目标,加强对农村专合组织、农业种植大户、农机经营大户、农产品营销大户的技术、信息、政策服务和指导。建成一批当地主导特色农作物高产高效示范片、扶持一批省、市级农业合作社示范社。发展一批利用土地流转进行规模化、标准化、集(节)约化生产的种植大户,加快农业科技成果转化,促进农业发展方式转变,努力开创我市农业科技工作新局面。

(六)开好专题民主生活会

按照本阶段工作安排,我局于5月29日组织召开了以“转变作风树形象,强化执行保落实”为主题的专题民主生活会,邀请了部分人大代表、政协委员参会,市执行力建设督查组领导到会指导。

会议认真学习了市委、市政府关于深入推进“执行力建设”工作的相关文件,以及近年来我市违纪违法案件的典型事例。局领导班子成员结合工作谈体会、谈认识、找差距,认真查找在学习和工作落实方面存在的问题和不足,深刻剖析自己。并勇于开展批评和自我批评,紧密联系实际,提出加强和改进的具体措施,着力解决事业心、责任感不强、工作热情不高等问题。会议结合贯彻市“四个年”活动和“执行力建设”工作,深入研究我市今年农业工作目标任务的思路、打算,提出工作措施,进一步统一思想,提高认识,增添信心,为加快我市现代农业发展提供坚强的组织和作风保证。参会的人大代表、政协委员结合农业工作实际,对局领导班子提出了建设性意见和建议,市执行力建设督查组对民主生活会效果给予了充分肯定,对局领导班子和农业工作提出了建议和要求。整个专题民主生活会过程会议气氛热烈,达到团结、民主的预期效果。

二、切实做好廉政风险防范管理“回头看”工作

为进一步推进“作风建设年”活动,加快执行力建设,按照市执行力建设工作领导小组办公室《关于在全市开展廉政风险防范管理“回头看”的通知》要求,我局扎实开展廉政风险防范管理“回头看”活动,进一步深化廉政风险点排查和自查自纠工作,真正把廉政风险点查准、查清、查全、查透,努力实现廉政建设工作制度化、规范化、系统化、标准化。

(一)领导高度重视,组织保障再健全

我局将廉政风险防范管理“回头看”活动作为当前作风建设的一个重要契机和载体,作为检验全局干部职工廉洁从政工作效果的重要内容。将廉政风险点排查“回头看”活动和“执行力建设年”自查自纠阶段工作与当前中心工作、机关作风建设、规范权力运行、推进政务公开等工作有机地结合起来,对廉政风险点排查“回头看”活动和自查自纠工作工作任务进行再次细化分解,明确了领导责任,将工作目标逐级细化到每一个领导、每一个局属部门,做到了责任明,有人抓,有人管。

(二)深入排查风险,问题查摆再透彻

紧密结合农业工作实际,以工作岗位为点,以工作流程为线,着力从干部人事管理、项目建设、资金管理、良种补贴、农机购置补贴、农业行政执法、行政审批等行政权力和办事程序入手,再次分级深入进行排查,坚决做到查准、查清、查全、查透,着力实现廉政风险点排查及风险防范全覆盖无缝隙。在此基础上,认真查找权力事项和在履行职责过程中可能存在的风险点,本单位共清理出权力30项,廉政风险点64个,其中A级风险点27个,B级风险点37个,制定防范措施126条,完善各项制度28个,排查覆盖率达100%;三是对班子、科站清理出的权力和廉政风险点进行公示,广泛听取职工和社会群众的意见,接受职工和社会群众的监督

(三)突出重点认真查

各科站对照部门实际,加强对一些重点部位、关键环节、重要岗位的排查力度,对市执行力建设领导小组办公室《关于开展廉政风险“回头看”活动的通知》文件要求,认真填写了本单位《市农业局廉政风险防范管理权力清单登记表》和《市农业局廉政风险防范管理风险点登记表》、《市农业局廉政风险防范管理风险点汇总表》,编写了《市农业局廉政风险防范管理工作制度汇编》。

通过廉政风险点排查“回头看”活动,我局全体干部职工的廉洁从政意识进一步得到增强,依法行政行为进一步得到规范,监管工作制度措施进一步得到加强和改进,为努力形成行为规范、程序合法、制度健全、管理到位、廉洁高效的农业工作新局面起到了较好的推动作用,确保了我市农业事业的健康发展和工作人员的健康成长。

三、加大宣传力度,积极上报信息

执行力建设工作开展以来,我局及时学习传达贯彻市委、市政府会议精神。成立了执行力建设督查小组,由局分管领导牵头,召集相关科室负责人对如何深入开展执行力建设工作进行了策划。根据执行力建设工作要求,编发了符合农业特色的执行力建设工作简报。截止目前,共向市执行力建设领导小组办公室、市执行力督查组上报简报18期,同时加大宣传报道,通过电视台、报社等新闻媒体对农业局执行力建设进行全方位报道,电视台报道5次,报社刊登信息20条,日报刊登1条,在全局形成了良好的舆论氛围。

四、取得的成效

自查自纠工作总结范文第6篇

一、认真开展自查自纠工作

我局组织稽查人员认真学习,提高对自查自纠工作重要意义的认识,要求每个稽查人员按照区纪委行政效能办公室的工作精神,进行认真细致的自查自纠,切实查出存在的问题,采取有效措施加以改进和提高,确保自查自纠工作不走过场,取得实际成效。

二、存在的不足问题

通过认真细致的自查,查出了存在的不足问题,主要是三方面问题:一是学习不够抓紧,学习的广度和深度不够,对学习的内容没有做到完全掌握,用学习指导工作不够。二是稽查工作质量不够高,在案件调查中取证不充分,没有形成完整的证据链,少数税案缺乏强有力的证据,说服力不够。三是服务意识需进一步提高,少数稽查人员没有意识到税务稽查也是服务纳税人,要通过税务稽查提高纳税人的纳税意识,促进税收工作发展,在税务稽查中存在方法简单、对待纳税人不够文明礼貌的现象。

三、产生存在问题的原因

之所以存在一些不足问题,主要是稽查人员对学习的重要性认识不够,业务素质不够高,为纳税人服务不够强,工作责任心不高,缺乏应有的爱岗敬业精神,工作距规范化、精细化存在一定差距。

四、纠正存在不足问题的措施

1、认真学习,提高综合素质。要组织稽查人员认真学习十精神和稽查业务知识,提高稽查人员的政治思想觉悟和工作业务技能,能够按照《税务稽查工作规程》要求,全面做好税务稽查工作,不断提高行政效能和依法行政水平,促进税务稽查工作又好又快发展。

2、严格管理,提高办案水平。要加强对稽查人员的管理,全面落实案件主查负责制和错案追究制,提高稽查人员的责任意识和大局意识,重视证据,加大取证力度,提高办案水平,力争把每一件案件办成“铁案”,经得起时间和历史的考验。

3、注重教育,提高服务水平。要加强对稽查人员的教育,使稽查人员牢固树立服务意思,改进工作作风,把服务寓于稽查工作之中,既完成稽查工作任务,又努力获得纳税人的满意。要开展“为民、务实、清廉”主题活动,增强稽查人员的宗旨意识,做到严格依法办事,依法依规检查,全面完成稽查工作任务,提升自身形象,树立稽查人员的良好社会声誉。

自查自纠工作总结范文第7篇

一、加强组织领导,明确工作责任

1、制定实施方案,成立领导机构。结合《市强农惠农资金专项清查工作实施方案》,我场结合实际制定了《山林场强农惠农资金专项清查工作实施方案》,成立山林场强农惠农资金专项清查工作领导小组,场长担任组长,各成员单位负责人积极参与。

2、明确工作责任,强化责任意识。对全场强农惠农政策落实情况监督检查工作进行了周密地部署和细致地安排,明确划分了责任人:(1)农村公路建设资金、农村饮用水安全工程资金的检查工作,由场农村工作办公室和各村负责;(2)扶贫开发资金管理使用情况检查工作由场财务负责;(3)新农村建设点直接统筹资金使用情况检查工作由场新农村建设办公室负责;(4)新型农村合作医疗资金管理使用情况检查工作由场农医所负责;(5)粮食直补和综合直补资金、水稻良种补贴和油菜种植补贴资金管理使用情况检查工作由财政所负责;(6)农村居民最低生活保障资金和自然灾害救助资金管理使用情况检查工作由民政所负责。

二、07、08、09年度强农惠农资金管理使用情况

年我场共收到强农惠农资金87.73万元,其中拔入我场财政专户60.18万元,我场帐户27.55万元。通过项目支付14.5万元,发放到个人73.23万元;通过一卡通发放61.18万元,报帐支付26.55万元。

年我场共收到强农惠农资金117.38万元,通过一卡通发放到农户手中。

年我场共收到强农惠农资金122.04万元,通过一卡通发放到农户手中。

具体情况见惠农资金专项清查统计表

自查自纠工作总结范文第8篇

一、领导重视,责任明确。

我公司领导高度重视不正当交易行为,把不正当交易行为自查自纠工作纳入了我公司工作的重要议事日程,先后5次专题开会研究落实不正当交易行为自查自纠工作的各项任务。建立了由局长××*和党委书记××*任组长,副局长××*和××*任副组长,各科长、所长为成员的不正当交易行为自查自纠工作领导小组,下设办公室,具体负责不正当交易行为自查自纠工作,制定了我公司不正当交易行为自查自纠工作方案。利用职工集中学习时间,认真组织广大干部职工学习中央《关于治理商业贿赂专项工作的意见》、××*供电公司《关于开展治理商业贿赂专项工作方案》、《公民道德建设实施纲要》等,开展以“为什么要开展治理商业贿赂专项工作”、“珍惜工作岗位,远离红包回扣”等为主题的大讨论,进一步明确不正当交易自查自纠工作的意义、目标任务、工作举措以及相应政策规定。广大干部职工受教育面达100%,统一了思想,提高了认识,端正了态度,推动了不正当交易行为自查自纠工作的顺利开展,局长与全体职工签订了不正当交易自查自纠目标责任书,进一步明确了责任分工。

二、抓住重点,自查自纠

针对这一阶段不正当交易自查自纠工作的重点:一是学习治理商业贿赂的有关文件;二是组织有关人员在认真学习的基础上,通过会议或书面意见的形式找出本单位存在的不正当交易问题;三是对在查找中发现的问题进行整理,对案件线索进行排查;四是治理乱收费;我们主要采取了以下措施开展自查自纠。

1、召开领导班子会。要求班子成员对自己公正廉洁,勤政务实,公开办事制度,社会承诺服务制度,依法治企,规范供用电秩序。

2、召开党员大会,会上要求全体党员积极参与到不正当交易自查自纠工作中去,大力配合我公司开展不正当交易自查自纠工作,把不正当交易自查自纠和党风廉政建设结合起来,发挥共产党员的先锋模范作用,做不正当交易自查自纠的楷模。

3、召开职工座谈会。要求职工根据各自工作岗位对工作作风、服务态度、服务质量、工作效率乱收费、收受贿赂等情况进行自查自纠。

4、召开广大职工代表座谈会。广泛宣传、广开言路、集纳忠言。收到职工代表意见6条,我公司行政通过调查核实,及时进行了处理。

5、设立不正当交易自查自纠投诉箱。向广大社会成员公开我公司投诉电话,接受广大人民群众对不正当交易自查自纠的监督。

6、认真开展调查摸底工作。我组织各科室长通过座谈会形式广开言路,对自身的业务管理方面进行自查自纠,摸底派查,要求对待工作不认真、走过场和在查找问题后整改不明显的部门责令重新进行自查自纠工作。我公司采取个别谈话,开展批评与自我批评,认真进行了不正当交易自查自纠自查自纠。截至7月底,在不正当交易自查自纠工作当中,我公司没有发现一起不正当交易行为,整体工作推进顺利,但这不代表我们的工作已做到实处,我们会在今后的不正当交易自查自纠工作当中,坚持认真,不走过场、加大整改力度等措施做好后期的不正当交易自查自纠工作。

7、提出了“三强化,三严禁”的不正当交易自查自纠整改意见,即强化勤政务实、强化不正当交易行为的自查自纠、强化民主管理,严禁乱收费、严禁变相收受贿赂、严禁有偿服务。

自查自纠工作总结范文第9篇

一、宣传到位,高度重视

为贯彻落实区卫生系统治理商业贿赂领导小组关于对不正当交易行为自查自纠进行评估验收的部署,结合我所卫生监督工作的特点,特召开全所大会传达文件精神,以求真务实的精神,高标准、严要求,使全所同志进一步增强廉洁执法意识,并充分认识到组织好评估验收是贯彻落实党风廉政责任制和反腐败工作、加强行风建设的重要体现。

二、机构健全,措施到位

我所治理商业贿赂领导小组由所长许洁任组长,负责全面工作;副所长**、**、**任副组长;各科科长为领导小组成员。

领导小组结合规范卫生监督行为,强调了治理商业贿赂的工作重点,要求广大职工理清思路查找有关问题,认真完成商业贿赂治理各个环节的工作要求,教育面达到100%,主要查清:

㈠、行政管理权、行政审批权、行政执法权,受贿的行为。

㈡、在物资采购收受了有关企业和经销人员给予的各种名义的财物的行为。

㈢、不按照行政事业单位财务会计制度规定如实记载、私设小金库、有关人员私分的行为。

三、自查自纠进展情况

按照《**区卫生局关于开展治理医药购销领域商业贿赂专项工作实施方案》的安排,我所开展了一系列自查自纠活动:

㈠、开展自查自纠,填写治理商业贿赂自查统计表。统计表以某些不廉洁行为作为突破口,如是否接受被监督对象红包、实物回扣、吃请等情况,是否存在向被监督单位收取不必要的手续费、咨询费等情况等,要求各科室人员逐项自查,由科员、科室负责人逐级签字,并开展逐级谈话制度。

㈡、树立“以廉洁执法为荣,以贪索占为耻”的思想。为每名监督员建立廉洁档案,包括每人的基本情况、工作经历、受到的奖惩情况、管理相对人对监督员的表扬或举报情况,并且要求监督员每半年进行廉洁自律总结,由主管领导根据其工作表现提出意见,作为年底考核的依据。从而建立长效机制,使监督员廉洁自律的警钟长鸣。

㈢、在全所党员中开展共产党员示范岗活动,以“讲文明、树新风、塑形象”为主线,从人民满意的事情做起,从人民不满意的事情改起,抓好行业的道德建设,落实优质服务承诺,进一步规范管理方式和服务方式,全面提高服务水平和质量,塑造周到服务的党员形象。

㈣、组织全体职工学习有关治理商业贿赂文件精神、学习文选反腐倡廉篇,学习华益慰、王选同志的先进事迹、学习党的十六届六中全会精神等,用先进人物的事迹、优秀的作品鼓舞人,使全所职工的精神层面得到升华。

㈤、强化内部监督稽查机制,将服务监督电话进行公布,主动接受群众监督,开展专项稽查活动,加强效能和公务督察工作,健全责任追究机制,深入到管理相对人单位征求意见,明察暗访监督员执法行为,做到规范服务、文明执法,严肃查处索贿、受贿等腐败问题,情节严重者,调离卫生监督岗位,未发现监督员有不正当交易等违法违纪行为。

自查自纠工作总结范文第10篇

(一)提高认识,加强领导。

项目成立资金管理领导小组;组长:曹志国 宋验成 ;副组长:刘健王宏玺;成员:由项目设备物资部、财务部、人力资源部、等部门负责人组成。

(二)精心组织,真抓实干。

项目利用会议、宣传栏等多种形式,组织学习和广泛宣传,使全体员工充分认识开展此项工作的重要意义,明确任务和要求。领导小组充分发挥组织协调作用,确保自查不走过场。

(三)突出重点,搞好自查。

资金管理是企业一切管理活动的基础,是项目管理的中心环节,资金管理活动不仅与项目施工生产方方面面息息相关,而且与外部环境、社会各方面发生经济关系。相对而言做为一次自查性资金管理绩效检查的项目资金管理较单纯,但其作用不可忽视,一个工程项目有一套好的资金绩效管理模式,并不一定能取得好的经济效益,但是如果没有科学的绩效资金管理,很难产生好的经济效益。2011年4月16日至9月30日对照《通知》的工作内容和要求,进行一次资金管理检查,自查情况如下;

1.验工计价自查。从近些年实践证明,验工计价管理直接影响到项目资金的周转。(1)对上验工计价,根据合同规定索要工程预付款共计1088.5904万元到账;随着施工进展,现在建设单位的预付款408万元,项目部按期上报业主计价,并及时结算,现在累计计价验工付款26074571万元(2)对下设施工队的计价也要按期进行,拨付金额不超过完工量的 95%按一定比例交纳保证金,对下验工累计600万元,及时反馈所发生的成本费用、资金需求等信息。在对下拨款时项目严格各项分包管理,严格按合同计价结算、付款。对各类分包付款手续齐全,不存在无合同、超过合同结算、不按合同规定无发票付款现象。

2.财务管理自查;大准项目财务落实“七个严格”,建立健全项目资金管理内控机制,项目开工伊始按局《银行账户及内部结算账户管理办法》规定办理开户,定期对所辖银行账户进行清理。项目资金集中管理,一切资金使用按计划执行,财务核算系统在公司监控下运行。

3.责任成本自查;突出资金管理以“责任成本管理”为目标,项目严格执行成本限价指标制度,根据工程项目的特点,结合各单项工程的造价和成本要素, 制定出台施工队、班组、材料部门分包单价,以预算管理、定额管理、施工管理、资金管理、会计核算等管理方法为手段对工程成本有效的实行量、价双控。把“责任”和“成本”进行了有机结合,降低成本、提高经济效益,杜绝超标分包、超限采购等现象发生。

4. 项目货币资金管理自查。项目严格执行一支笔签字制度做到大额费用开支的重要事项党政会签(四次),项目严格备用金定额管理。

5.材料物资管理自查。(1)严格控制材料物资“点、收、发、核、转”各环节手续,做到购料有计划、用料有审批、周转有效益,杜绝了材料物资的“跑、冒、滴、漏”、超期积压等浪费现象。(2)大宗物料公司推行物资设备阳光采购,减少不必要的“隐形成本”。

强化资金管理以资金管理为核心

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