市志办预算执行情况自查报告

时间:2022-08-20 08:58:31

市志办预算执行情况自查报告

依照市审计局《关于对市本级预算单位2020年度预算执行情况进行审计的通知》,我单位高度重视,按照下发疑点,逐项进行认真自查。现将自查情况报告如下:

一、负债类往来款项未及时清理。下达疑点1个,经核实属实。年末有“其他应付款”12.11元,系代扣个人所得税,按规定只能在2020年1月份缴纳,故未能在2020年度清理。已于2020年1月缴纳到税务局帐上。

二、超预算支出。下达疑点2个,经核实属实。

1.委托业务费(年鉴经费)。年鉴经费属报帐制专项经费。11月根据实际支出,按照报帐制专项经费拨款程序报销成都衔接年鉴出版事宜差旅费4072.5元,大平台科目为“其他商品和服务支出”,记帐时按常规记入专项经费“委托业务费”。

2.办公费。2020年底我单位有新调入人员,为满足工作需要,添置电脑、打孔机等办公用品;加之全市统一聘请第三方公司编写2018年度财务报告,支付会计咨询服务费,故2020年办公费超预算支出。

三、大平台无房屋面积。下达疑点1个,经核实属实。因我单位在市政府综合办公楼上班,没有自有办公用房,故决算报表中未填报房屋面积。

四、科目编码标准科目名不标准。下达疑点1个,经核实属实。6001科目标准科目名称为“财政拨款预算收入”,本单位账套科目名称为“财政拨款”,已整改。

五、三公经费支出压缩不到位。下达疑点2个,经核实均不属实。因公出国境费用和公务接待费18年、19年均为0元,无法压缩。

六、支出压缩不到位。下达疑点2个,经核实属实。因2020年脱贫攻坚任务重,下乡次数多,差旅费较2020年有所增加。邮电费与2020年持平。

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